ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico", crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la adscribe al Departamento de Salud. Esta entidad independiente y separada de cualquier otra administración u organismo creado o que se cree en el futuro en el Departamento de Salud, la cual está bajo la dirección y supervisión del Secretario de Salud y tiene la responsabilidad de coordinar las instituciones miembros del Centro Médico para que operen como un sistema.

MISIÓN

Proveer servicios especializados de salud a pacientes, prestar los servicios operacionales de las instituciones médicas y hospitalarias que se encuentran en el Centro Médico a otras instituciones consumidoras como lo son otros centros hospitalarios; así como otros servicios educativos con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto. De la misma manera, contribuir a la formación de profesionales de la salud, sirviendo como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y la salud de la ciudadanía. Este Organismo está encargado de desarrollar y operar los servicios centrales de la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,769 1,630 1,465 1,372 1,659

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos Directos a Pacientes 115,596 103,551 97,341 90,631
Servicios Operacionales 55,518 56,367 52,938 64,413
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 171,114 159,918 150,279 155,044
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Operacionales 0 0 24,704 24,828
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 24,704 24,828
 
Total, Servicio Directo 171,114 159,918 174,983 179,872
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 9,039 11,899 9,502 13,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,039 11,899 9,502 13,235
 
Total, Servicio de Apoyo 9,039 11,899 9,502 13,235
 
Total, Programa 180,153 171,817 184,485 193,107
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 68,288 77,174 49,795 16,710
Asignaciones Especiales 3,600 0 0 0
Ingresos Propios 108,265 94,643 109,986 151,569
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 180,153 171,817 159,781 168,279
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 22,115 22,226
Ingresos Propios 0 0 2,589 2,602
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 24,704 24,828
Total, Origen de Recursos 180,153 171,817 184,485 193,107
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 64,288 61,716 39,597 6,338
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 3,606
Materiales y Suministros 4,000 15,458 10,198 6,766
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 68,288 77,174 49,795 16,710
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 22,115 22,226
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 22,115 22,226
 
Total de la RC del Fondo General 68,288 77,174 71,910 38,936
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Compra de Equipo 3,600 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 3,600 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 3,600 0 0 0
 
Total del Fondo General 71,888 77,174 71,910 38,936
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 57,502 34,078 57,723 90,663
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,685 5,710 4,839 4,136
Servicios Comprados 4,766 5,764 7,546 10,225
Gastos de Transportación 32 45 28 56
Servicios Profesionales 534 14,474 3,605 21,417
Otros Gastos Operacionales 21,745 21,854 17,984 3,745
Compra de Equipo 1,580 5,088 4,109 3,916
Materiales y Suministros 17,421 7,629 14,146 17,410
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 6 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 108,265 94,643 109,986 151,569
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 2,589 2,602
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 2,589 2,602
Total, Concepto 180,153 171,817 184,485 193,107

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos Directos a Pacientes

Descripción del Programa

Facilita a los pacientes los siguientes servicios médicos directos: medicina hiperbárica, clínicas externas, salas de emergencia y operaciones, hospital de trauma y servicios de apoyo, farmacia, laboratorio, récord médicos, escolta, patología, radiología, cuidado respiratorio, biomédica y servicios de transfusión; entre otros. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios se ofrecen las 24 horas al día, los 365 días del año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la Agencia, así como, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica.


Clientela

Pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Días pacientes atendidos en Hospital de Traumas 24,185 26,141 23,941
Intervenciones Médico-Quirúrgicas 10,765 9,912 9,930
Pacientes atendidos en las Salas de Emergencia 28,000 28,000 28,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 47,308 46,638 57,082 77,527
Resolución Conjunta del Presupuesto General 68,288 56,913 40,259 13,104
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 115,596 103,551 97,341 90,631
Total, Origen de Recursos 115,596 103,551 97,341 90,631
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 93,630 62,598 63,778 50,383
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 428 384 24 650
Servicios Comprados 2,197 2,602 2,932 5,531
Gastos de Transportación 27 37 27 44
Servicios Profesionales 0 13,487 842 11,393
Otros Gastos Operacionales 524 547 16,315 591
Compra de Equipo 1,339 4,554 2,446 2,696
Materiales y Suministros 17,451 19,342 10,977 19,343
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 115,596 103,551 97,341 90,631
Total, Concepto 115,596 103,551 97,341 90,631
 

Servicios Operacionales

Descripción del Programa

Incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina. La estructura física incluye ingeniería y conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable, entre otros.

Clientela

Instalaciones adscritas al Centro Médico

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 55,518 42,839 43,402 60,807
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 13,528 9,536 3,606
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 55,518 56,367 52,938 64,413
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 2,589 2,602
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 22,115 22,226
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 24,704 24,828
Total, Origen de Recursos 55,518 56,367 77,642 89,241
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,693 22,364 27,709 38,676
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,257 5,214 4,814 3,486
Servicios Comprados 2,323 2,847 4,315 4,301
Gastos de Transportación 4 6 0 10
Servicios Profesionales 4 583 0 5,430
Otros Gastos Operacionales 21,137 21,187 1,547 6,612
Compra de Equipo 188 502 1,329 1,188
Materiales y Suministros 3,912 3,664 13,222 4,710
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 55,518 56,367 52,938 64,413
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 24,704 24,828
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 24,704 24,828
Total, Concepto 55,518 56,367 77,642 89,241
 


PROGRAMA DE SERVICIO APOYO


Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Auditoría Interna, Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Clientela

Unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,600 0 0 0
Ingresos Propios 5,439 5,166 9,502 13,235
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 6,733 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,039 11,899 9,502 13,235
Total, Origen de Recursos 9,039 11,899 9,502 13,235
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,467 10,832 5,833 7,942
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 112 1 0
Servicios Comprados 246 315 299 393
Gastos de Transportación 1 2 1 2
Servicios Profesionales 530 404 2,763 4,594
Otros Gastos Operacionales 84 120 122 148
Compra de Equipo 3,653 32 334 32
Materiales y Suministros 58 81 145 123
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 4 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,039 11,899 9,502 13,235
Total, Concepto 9,039 11,899 9,502 13,235